您的位置 首页 > 加盟资讯

充分发挥审计监督作用推动重点项目建设,重点项目审计自查报告

召开联席会议

近日,内蒙古自治区审计局、教育局召开联席会议,对自治区直属公立高等教育机构审计和内部审计工作中发现的问题进行整改。通报2023年全区公办高等教育机构债务管理专项审计调查中发现的共性问题、审计建议和整改情况,为进一步落实审计整改工作提出明确要求;审计局高校计划和培训计划通报学校2024年审计工作;学校代表就内部审计工作开展情况、经验做法、问题与困难进行交流,并对审计部门通报学校内部审计工作提出指导意见和建议监督。和教育部。会议要求,各高校要明确整改措施,认真落实,用制度整合整改成果,防止问题再次发生,加强对趋势性、普遍性问题的分析研究,优化调整相关政策措施,推动严格落实整改检查和撤销认证,进一步落实协调机制,加强审计力度,不利用内部审计结果,不使用内部审计结果,不使用内部审计结果。对内部审计发现的问题和整改情况作出回应,不提交审计报告,实现审计结果共享。

对重大项目建设情况进行审计调查

广东省广州市审计局对重大项目建设情况进行审计调查。此项工作聚焦粤港澳大湾区建设相关的高速公路、城际铁路、城市铁路、节能节水等现代基础设施项目,紧密结合重大战略和政策实施,将于2017年实施。合作。大湾区和南沙平台重点关注项目规划、项目立项、建设、开工使用等条件、主体项目管理制度的科学性、工作机制的完整性、规划管理的合理性。注重效率。用好资金开展审计监督和保障服务,为加快推进城市重要项目提供支持和建议,旨在加快开工、加快建设、保障运行。市委市政府中心工作进展情况。

土地储备基金审计项目规划

武汉市审计局对中心城区土地储备管理和使用情况进行专项审计调查。统筹市、区审计力量,优化审计资源配置。市审计局全面负责项目统筹协调推进、制定方案、确定审计调查重点,在中心城七区成立审计组,确保信息及时沟通,并建立机制共享的。工作信息、经验和成就。相关地方审计局将根据本项目审计内容,规划财政收支、部门预算执行等地方本级审计项目,减少同类审计项目资源重复,提高利用率。整合机制做到“一审多果”、“一果多用”。为确保项目有序推进并通过预审审查,审核组制定了详细的审核计划,制作了材料清单和审核表格,并做出了时间安排和资源要求,我先说清楚。审核完成后,将与被审核部门建立良好的沟通机制,进一步提高审核现场的工作效率。

对全市突出审计项目进行梳理

近日,江苏省南京市审计局开展2023年度市审计机关优秀审计项目评选活动,评选出市审计机关推荐审计项目63个。坚持“党的领导、政治领导、质量第一、业绩优良、合法合规、公平公正、科学严谨”的评价原则,从审计报告、审计信息、审计沟通三个方面进行量化评分。审计补救措施。评价流程开始前,对每项评分内容、考试材料、评分点进行一一解读,统一评分标准,记录整个评分过程,做到可追溯、科学规范。为开展跨市同行评审,我们组建了由14个市级部门和11个地方部门的审计工作骨干组成的30人评审小组,每位评审员对自己职责范围内的所有项目进行独立评审。角色并遵守标准。衡量结果的尺子。通过评选活动,搭建学习交流平台,汇聚全市二级审计机构优秀审计项目的优秀经验和好做法,“寻找差距、积累经验、共同提高”。做过。充分发挥示范引导作用,促进了全市审计业务质量不断提升。

资料来源:相关审计机构

企划编辑:高田

责任编辑:李丽华

本站涵盖的内容、图片、视频等数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!

Copyright © 2023